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  • 索  引 号:733099896/2019-29004 分       类:
  • 发文机关:松山湖管委会 发文日期:2019-02-28 14:21
  • 名称:2019年松山湖(监察审计局) 部门预算
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2019年松山湖(监察审计局) 部门预算

第一部分 松山湖(部门名称) 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分  2019年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

三、一般公共预算基?#23616;?#20986;情况表(按经济分类款级科目)

四、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类款级科目)

五、一般公共预算“三公”支出表

六、政府性基金预算支出情况表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表


第一部分  松山湖(部门名称)概况

一、主要职责

负责贯彻落实上级党委、政府关于加强党风廉政建设和行政监察工作的决定,维护党的章程和规章制度;监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况与党员干部遵纪守法情况,并按干部管理权限调查和处理党组织和党员干部违法、违纪案件;负责对使用财政资金的单位及管委会投资为主的建设项目进行内部审计;负责对管委会下属单位或部门主要负责人进行审计监督等工作;负责园区纪工委日常工作开展;承接市纪委(市监察局)?#36335;?#32473;?#24443;?#22996;、管委会行使的管理职能和事项。

二、部门预算构成

(一)部门架构

松山湖管委会监察审计局为松山湖管委会内设机构,其中,内设2个办公室,分别为监察办、审计办

(二)人员情况

松山湖管委会监察审计局共?#34892;?#25919;编制数4名,财政供养的编内实?#24615;?#32844;人员4人,另外,有离退休0人,聘用人员2人,后勤服务人员0人。

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

   2019年本部门收入预算235.45万元,比上年增加7.74万元, 增长3.40%,主要原因是在编人员经费有所调整;支出预算235.45万元,比上年增加7.74万元,增长3.40%,主要原因是在编人员经费有所调整

二、“三公”经费安排情况

   2019年本部门财政拨款安排“三公”经费 0万元,比上年 增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是与上年?#21046;劍?#26080;增减变化。其中:因公出国(?#24120;?#36153;0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是与上年?#21046;劍?#26080;增减变化;公务用车购置及运行费 0万元(公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费 0万元),比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是与上年?#21046;劍?#26080;增减变化;公务接待费 0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是与上年?#21046;劍?#26080;增减变化

三、机关运行经费安排情况   

    机关运行经费是指用于维?#20013;?#25919;(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(?#24120;?#32463;费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年,本部门机关运行经费安排 14.02万元, 比上年增加0.34万元,增加2.49%,主要原因是由于业务开展的需要,会议费增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排 36万元,其中:货物类采购预算21万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算 15万元等。

第三部分名词解释

    一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动?#26696;?#21161;活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足?#22253;?#25490;当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费):指用于维?#20013;?#25919;(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(?#24120;?#32463;费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(?#24120;?#20844;务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(?#24120;?#32463;费具体包括公务出国(?#24120;?#30340;住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

说明:本项为必须公开内容,?#23665;?#37322;本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自?#24615;?#21152;)】

第四部分 2019年部门预算表

请参见附表

表号

表名

2019年财政拨款收支总体情况表

2019年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;情况表(按经济分类款级科目)

2019年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类款级科目)

2019年一般公共预算“三公”支出表

2019年政府性基金预算支出情况表

2019年部门收支总表

2019年部门收入总表

2019年部门支出总表


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